Bilag 1191. |
Faktura fra Studentsamskipnaden, kaffe, te rundstykker, til
sammen kr. 2.088,50. |
Bilag 2994. |
Faktura fra UniReiser AS 1/11-95, flybillett for nn.,
Tromsø-Trondheim-Tromsø kr. 1.690,-. Bilaget viser intet
om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme mangler. |
Bilag 3574. |
Faktura fra G-Sport Tromsø AS datert 5/12.95, kjøp
lue og jakke, kr.3.423,80, anmerket på bilaget "Gave". Gavemottakers
navn fremgår ikke, eller hvorfor gave er gitt. |
Bilag 3638. |
Faktura fra Hotell Prinsen, Trondheim datert 7/11-95, hotellrom
for nn., kr. 525,-. Det fremgår ikke av bilaget hva reisen
gjelder. |
Bilag 3739. |
Faktura fra UniReiser AS, flybillett for nn., Tromsø-Oslo-Tromsø,
kr. 1.820,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme
mangler. |
Bilag 3741. |
Faktura fra UniReiser AS, flybillett for nn., Tromsø-Oslo-Trondheim-Tromsø
kr. 1.790,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme
mangler. |
Bilag 9491. |
Faktura fra Fjellheisrestauranten, "servering kr. 2.200,-", datert
10.06.95. Bilaget har ingen opplysninger om i hvilken anledning kostnaden
er pådratt eller hvem som har vært tilstede. |
Bilag 9769. |
Faktura fra Fjellheisen, 11 personer, kr. 550,-. Regningen gjelder
sannsynligvis samme forhold som bilag 9491. |
Bilag 16756. |
Faktura fra UniReiser AS, flybillett for nn., Tromsø-Oslo-Tromsø,
kr. 1.711,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme
mangler. |
Bilag 16757. |
Faktura fra UniReiser AS, flybillett for nn., Tromsø-Oslo-Tromsø,
kr. 1.615,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme
mangler. |
Bilag 17683. |
Faktura fra UniReiser AS, flybillett for nn., Tromsø-Oslo-Tromsø,
kr. 2.240,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme
mangler. |
|
Sum utgifter bokført på konto 79101 for 1995, kr. 19.653,30 |