| Bilag 1562. | Faktura fra UniReiser AS, flybillett for nn. kr. 2.550,-, Bodø-Oslo-Tromsø og Oslo-Bergen-Oslo. Det fremgår intet av bilaget som viser hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme mangler. |
| Bilag 1563. | Faktura 20/7-95 fra UniReiser AS, reiseforsikring for nn. og nn., samt ISIC-kort, fakturabeløp kr. 600,-. Ingen opplysninger på bilaget om hvorfor dette er dekket. |
| Bilag 1564. | Faktura 20/7-95 fra UniReiser AS, flybillett for nn. Tromsø-Oslo-Tromsø, kr. 1.817,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme mangler. |
| Bilag 1566. | Faktura 26/7-95 fra UniReiser AS, flybillett for nn, Tromsø-Oslo Tromsø kr. 1.620,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. |
| Bilag 2286. | Faktura 22/8-98 fra UniReiser AS, flybillett for nn. Tromsø-Bodø-Tromsø, kr. 1.500,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. |
| Bilag 3523. | Uttak fra bankkonto 200 dollar, ført reiseutgifter kr. 1.295,90. Ingen dokumentasjon er vedheftet, men opplyst på bilag at det gjelder reise til Russland. |
| Bilag 3713. | Faktura fra Tromsø Taxisentral kr. 267,-, "Transport iflg. vedlegg". Ingen vedlegg er vedheftet. |
| Bilag 4017. | Faktura fra Tromsø Taxisentral kr. 533,-, "Transport iflg. vedlegg". Ingen vedlegg er vedheftet. |
| Bilag 9310. | Faktura fra Tromsø Taxisentral kr. 885,-, "Transport iflg. vedlegg". Ingen vedlegg er vedheftet. |
| Bilag 16759. | Faktura fra UniReiser AS, flybillett for nn. Tromsø-Oslo-Rovaniemi, retur, kr. 5.570,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme mangler. |
| Bilag 301012 | Under dette bilagsnr. er det bokført reiseregninger fra nn. og nn. med kr. 399,96. Det bokførte beløp fremkommer som kost 6 døgn a kr. 33.33 = 199,98, sum for begge kr. 399,96. Reiseregningene er senere korrigert fra 33.33 til kr. 200,- pr. døgn, men korrigering fremkommer ikke av tilsendte regnskapsmateriale. Begge reiseregningene gjelder reiser til BASU's sommerskole i Petrozavodsk, og det er oppført at reisen fant sted i perioden 20.06.95 - 31.06.95. Underbilag viser dateringer 23.07.95, 30.07.95, 31.07.95, 01.08.95. Refusjon av utlegg er bokført konto 70301 med kr. 3.139,-. |
| Bilag 301212 | Under dette bilagsnr. er det bokført reiseregning fra nn. med kr. 199,98 for kostgodtgjørelse 6 døgn. Denne reiseregningen er også rettet senere, ved at kostgodtgjørelse er endret til kr. 1.200,-, men korrigering kan ikke finnes i regnskapsmaterialet. Også denne reiseregningen gjelder BASU's sommerskole, og det er ulike opplysninger om tidspunkt for reisen på reiseregning og underbilag. Refusjon av utlegg er bokført konto 70301 med kr. 1.397. |